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减免表和增值税主表8栏及23栏有关系,具体您看下:
1、主表23栏的本月数填写到减免表第一部分“减税项目”;
❤注:如果涉及全额抵减,减税代码选择“0001129914”,第1、2、4列的填写要与附表四完全一样哦。
2、主表8栏的本月数填写到减免表第二部分“免税项目”,详细填写可点击括号内的文字链接([link]有免税项目,《增值税减免税申报明细表》如何填写[/link])查看。
❤以上都不涉及时,空表保存就可以哦❤
本表是涉及增值税减免项目时需要填写的,和增值税主表及附表四有关系哦,具体您看下:
1、主表的第23行“应纳税额减征额”本期数有数时,填写减免表的第一部分“减税项目”;
注:如果本期发生了全额抵减,附表四第1行有数据,减免表也要填写和附表四一致的数据。
2、主表的第8行“免税销售额”本期数有数时,填写减免表的第二部分“免税项目”,详细填写可点击后面文字“[link]有免税项目,《增值税减免税申报明细表》如何填写[/link]”参考。
❤如果以上都不涉及,空表保存就可以了❤。
情况一、如果增值税主表的第8行“免税销售额”本期数有数,请您填写减免税明细表的第二部分“免税项目”。
情况二、如果增值税主表的第23行“应纳税额减征额”本期数有数,请您填写减免税明细表的第一部分“减税项目”。
情况三、如果增值税主表第8行和23行都没有数据,空表保存就可以了。
详细操作可点击蓝色链接参考:https://servu-sjznfwzx.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/bprod/p4/1606893879629
如果您发生了减税或免税项目,就需要填写这张报表,具体情况如下:
1、增值税主表的第8行“免税销售额”本期数有数,则填写减免税明细表的第二部分“免税项目”;
2、增值税主表的第23行“应纳税额减征额”本期数有数,则填写减免税明细表的第一部分“减税项目”;
3、如果以上都没有数据,空表保存就可以了~
详细操作请点击后面的链接参考:http://servu-sjznfwzx.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/bprod/p4/1609226071055
根据主表中反应的减免情况不同,有以下三种情况,请根据您的情况选择填写:
1、增值税主表的第8行“免税销售额”本期数有数,则填写减免税明细表的第二部分“免税项目”。
2、增值税主表的第23行“应纳税额减征额”本期数有数,则填写减免税明细表的第一部分“减税项目”。
3、增值税主表第8行和23行都没有数,空表保存就可以啦。
详细操作可点击蓝色链接参考:https://servu-sjznfwzx.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/bprod/p4/1607649243092
根据主表中反应的减免情况不同,有以下三种情况,请根据您的情况选择填写:
1、增值税主表的第8行“免税销售额”本期数有数,则填写减免税明细表的第二部分“免税项目”。
2、增值税主表的第23行“应纳税额减征额”本期数有数,则填写减免税明细表的第一部分“减税项目”。
3、增值税主表第8行和23行都没有数,空表保存就可以了。
具体操作详见链接:http://servu-sjznfwzx.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/bprod/p4/1609226071055
根据主表中反应的减免情况不同,有以下三种情况,请根据您的情况选择填写:
1、增值税主表的第8行"免税销售额"本期数有数,则填写减免税明细表的第二部分"免税项目"。
2、增值税主表的第23行"应纳税额减征额"本期数有数,则填写减免税明细表的第一部分"减税项目"。
3、增值税主表第8行和23行都没有数,空表保存就可以了。
具体操作请参考右侧图示: