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一般纳税人增值税及附加税申报流程

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    您打开左侧“申报清册”,先点击右上角“下载核定”➟报表名称后面的“快捷填写”(进销项发票会自动下载)➟检查发票信息都正确后,点击生成申报表,发票数据自动生成到附表一、二和主表了;

    然后在左侧报表列表处填写其他附表及主表,最后检查报表填写完整且数据无误时点击“去申报”➟“获取申报结果”,申报成功后如有税款,需点击“网上缴税”扣款完毕就可以了。

    小提醒:如有无票收入业务,需要先在发票采集界面手工录入哦~

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    山东适用

    您打开左侧“申报清册”,先点击右上角“下载核定”➟报表名称后面的“填写”(进销项发票会自动下载)➟检查发票信息都正确后,点击生成申报表,发票数据自动生成到附表一、二和主表了;

    然后在左侧报表列表处填写其他附表及主表,最后检查报表填写完整且数据无误时点击“去申报”➟“获取申报结果”,申报成功后如有税款,再扣款就可以了。

    小提醒:如有无票收入业务,需要先在发票采集界面手工录入哦~

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    您打开左侧“综合申报”-“申报清册”,先点击右上角“下载核定”➟报表名称后面的“快捷填写”(进销项发票会自动下载)➟检查发票信息都正确后,点击生成申报表,发票数据自动生成到附表一、二和主表了;

    然后在左侧报表列表处填写其他附表及主表,最后检查报表填写完整且数据无误时点击“去申报”➟“获取申报结果”,申报成功后如有税款,需点击“网上缴税”扣款完毕就可以了。

    温馨提醒:如有无票收入业务,需要先在“销项采集”-“无票销售收入(未开具发票)”界面手工录入哦~

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    一般纳税人若有进项发票,需要先勾选认证(参考[link]勾选认证操作流程[/link]),然后按以下流程申报:

    1、点击左侧的【发票采集】→【一键平台提取】先获取进销项发票数据→然后点击【生成申报表】,发票数据自动生成到附表一、二和主表;

    2、点击左侧【报表填写】,进入附表一、二核对金额和税额是否正确;

    3、打开附表五《附加税费情况表》,检查数据无误并保存;

    4、打开主表,核对生成的税款无误后,点击右上角【综合申报】→数据确认无误后勾选表单点击“发送申报”(数据有误需点击“返回检查”返回报表进行调整);

    5、申报完成后点击【更新申报结果】,在申报状态栏确认报表申报是否成功;如果有税款,点击【税款缴纳】→【未缴税费】→【选择缴款方式】→【立即缴款】完成网上扣款。

    具体流程您可点击链接查看:https://servu-sjznfwzx.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/bprod/p4/1701055666415771648

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    步骤一、请先填写所涉及的所有附表和减免税申报明细表,再填写主表(主表数据基本上都是附表带出来的),根据企业的实际情况去填写;

    步骤二、所有涉及的报表填写好,保存审核后,点击主界面上方的【发送】按钮后,再点击【收取】按钮,并到【收件箱】里面查看申报回执;

    步骤三、(如果本月有需要缴纳税款的话)申报成功之后还需要点击主界面上方的【缴款】按钮或者点击左侧【菜单】-【账户】-【未缴信息】进行缴款。

    步骤四、缴款成功后,再点击主界面上方的【收取】按钮,再【收件箱】里收取电子缴款凭证就可以了。


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  • 财税小管家
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    上海适用

    步骤一、点击"发票采集",采集进销项发票,没有发票则无需录入;

    步骤二、点击"申报清册",根据企业实际情况填写报表并保存;

    步骤三、核实填写的报表都正确后,点击"去申报";

    步骤四、发送成功后,点击"申报清册"查看申报状态,反馈的状态为"申报成功"表示报表申报成功;

    步骤五、申报成功后,如果您有税款,请点击"网上缴税",扣款成功就完成申报了。

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    上海适用

    您打开左侧“综合申报”-“申报清册”,先点击右上角“下载核定”➟报表名称后面的“快捷填写”(进销项发票会自动下载)➟检查发票信息都正确后,点击生成申报表,发票数据自动生成到附表一、二和主表了;

    然后在左侧报表列表处填写其他附表及主表,最后检查报表填写完整且数据无误时点击“去申报”➟“获取申报结果”,申报成功后如有税款,需点击“网上缴税”扣款完毕就可以了。

    温馨提醒:如有无票收入业务,需要先在“销项采集”-“无票销售收入(未开具发票)”界面手工录入哦~

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    广东适用

    一般纳税人增值税及附加税申报流程如下:
    1、在“申报清册”界面点击增值税报表右侧的“快捷填写”,系统会提示自动获取“进项和销项发票”;
    2、进销项发票采集完成后,请核对,若有误,可以返回“发票采集”界面修改;
    3、发票采集无误后,点击“生成申报表”按钮,数据会自动生成在附表一、附表二和主表;
    4、完善其他附表及主表,确认数据正确,就可以申报发送啦!
    温馨提醒:点击【申报清册】-【操作指引】,可观看详细的视频演示哦~

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    新疆适用

    您按以下流程申报:
    1、点击左侧【报表填写】→右上角的【下载核定】更新待申报税种;

    2、点击【增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)】后的【快捷填写】,一键获取进销项发票数据,发票数据自动生成到附表一、二和主表,核对金额和税额是否正确并查看【核对结果】,确认后点击【生成申报表】;

    3、打开附表五《附加税费情况表》,检查数据无误并保存;
    4、打开主表,核对生成的税款无误后,点击右上角【综合申报】→数据确认无误后勾选表单点击“发送申报”(数据有误需点击“返回检查”返回报表进行调整);

    5、申报完成后点击【更新申报结果】,在申报状态栏确认报表申报是否成功;如果有税款,点击【网上扣款】→【未缴税】→【选择缴款方式】→【缴款】完成网上扣款。

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    广东适用

    1、在“申报清册”界面点击增值税报表右侧的“快捷填写”,系统会提示自动获取“进项和销项发票”;

    2、进销项发票采集完成后,请核对,若有误,可以返回“发票采集”界面修改;

    3、发票采集无误后,可以点击“生成申报表”,数据会自动生成在附表一、附表二和主表;

    4、完善其他附表及主表,确认数据正确,就可以申报发送啦!

    详细操作请点击后面的链接参考:https://servu-sjznfwzx.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/bprod/p4/1609224475460

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  • 财税小管家
    财税小管家
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    广东适用

    一般纳税人增值税及附加税申报流程如下:

    1、在“申报清册”界面,点击增值税报表右侧的“快捷填写”,系统会提示自动获取“进项和销项发票”;

    2、进销项发票采集完成后,请核对,若有误,可以返回“发票采集”界面修改;

    3、发票采集无误后,点击“生成申报表”按钮,数据会自动生成在附表一、附表二和主表;

    4、完善其他附表及主表,确认数据正确,就可以申报发送啦!


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  • 财税小管家
    财税小管家
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    宁波适用

    一般纳税人若有进项发票,需要先勾选认证,然后按以下流程申报:

    1、填写:您打开左侧“申报清册”,先点击右上角“下载核定”➟报表名称后面的“快捷填写”(进销项发票会自动下载)➟检查发票信息都正确后,点击生成申报表,发票数据自动生成到附表一、二和主表了;然后在左侧报表列表处填写其他附表及主表;

    2、申报:最后检查报表填写完整且数据无误时,点击“去申报”➟“获取申报结果”;

    3、扣款:申报成功后如有税款,点击“网上缴税”扣款完毕就可以了。

    小提醒:如有无票收入业务,需要先在发票采集界面手工录入哦~

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    您打开左侧“申报清册”,先点击右上角“下载核定”→→报表名称后面的“快捷填写”(进销项发票会自动下载)→→检查发票信息都正确后,点击生成申报表,发票数据自动生成到附表一、二和主表了;

    然后在左侧报表列表处填写其他附表及主表,最后检查报表填写完整且数据无误时点击“去申报”→→“获取申报结果”,申报成功后如有税款,需点击“网上缴税”扣款完毕就可以了。

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    一般纳税人增值税及附加税申报流程:
    1、填写:您打开左侧“申报清册”,先点击右上角“下载核定”➟报表名称后面的“快捷填写”(进销项发票会自动下载)➟检查发票信息都正确后,点击生成申报表,发票数据自动生成到附表一、二和主表了;然后在左侧报表列表处填写其他附表及主表;
    2、申报:最后检查报表填写完整且数据无误时,点击“去申报”➟“获取申报结果”;
    3、扣款:申报成功后如有税款,点击“网上缴税”扣款完毕就可以了。
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    一般纳税人增值税及附加税申报流程如下:
    步骤一:点击【销项发票管理】-【一键获取销项发票】;
    步骤二:点击【进项发票管理】-【一键导入进项发票】;
    步骤三:点击【报表填写】-【一键生成】-【填写完整所有的报表】-【网上申报】;
    步骤四:申报成功后,如果您有税款,请点击【申报管理】-【税款缴纳】--输入电子税务局用户名密码登录缴款成功就可以了。
    详细操作请点击链接参考:https://servu-sjznfwzx.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/bprod/p4/1609224264251

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    1、在“申报清册”界面点击增值税报表右侧的“快捷填写”,系统会提示自动获取“进项和销项发票”;
    2、进销项发票采集完成后,请核对,若有误,可以返回“发票采集”界面修改;
    3、发票采集无误后,可以点击“生成申报表”,数据会自动生成在附表一、附表二和主表;
    4、完善其他附表及主表,确认数据正确,就可以申报发送啦!
    详细操作请点击后面的链接参考:https://servu-sjznfwzx.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/bprod/p4/1609224475460

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    1、在“申报清册”界面点击增值税报表右侧的“快捷填写”,系统会提示自动获取“进项和销项发票”;
    2、进销项发票采集完成后,请核对,若有误,可以返回“发票采集”界面修改;
    3、发票采集无误后,可以点击“生成申报表”,数据会自动生成在附表一、附表二和主表;
    4、完善其他附表及主表,确认数据正确,就可以申报发送啦!
    详细操作请点击后面的链接参考:https://servu-sjznfwzx.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/bprod/p4/1609224475460
    温馨提醒:点击【申报清册】-【操作指引】,可观看详细的视频演示哦~

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    步骤一:点击“发票采集”,采集进销项发票,没有发票则无需录入;
    步骤二:点击“申报清册”,根据企业实际情况填写报表并保存;
    步骤三:核实填写的报表都正确后,点击“去申报”;
    步骤四:发送成功后,点击“申报清册”查看申报状态,反馈的状态为“申报成功”表示报表申报成功;
    步骤五:申报成功后,如果您有税款,请点击“网上缴税”,扣款成功就完成申报了。

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