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涉及即征即退业务,增值税填报流程如下:
1、先点击增值税报表后面的"快捷填写"(进销项发票会自动下载),数据无误后➟“生成申报表”,会自动生成到附表一、二和主表,这时即征即退栏次生成数据不对可暂时忽略,先保存下报表;
2、修改“即征即退”的销项发票:打开"发票采集"➟"销项发票"➟点击对应"发票种类"后面的"操作"➟勾选待修改的发票➟右上角的"批量修改"➟再次勾选发票选择右上角"修改即征即退",选择即征即退;
3、修改“即征即退”的进项发票:"进项发票"➟"操作",选中发票后,点击右上角"设置抵扣"上的三角,选择"设置即征即退"(如果存在一张发票即涉及一般项目,又涉及即征即退,需要手工填写在主表第12行“进项税额”第1列和第3列);
4、点击右上角"生成申报表",主表大部分已自动生成,再将本所属期收到的退税额手工填写到主表35行3列的"即征即退实际退税额"位置,最后数据无误就可以申报了。
(具体操作界面可点击后面链接参考:https://servu-sjznfwzx.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/bprod/p4/1610889994809942016)。

1、点击【增值税(一般纳税人)】-【销项发票管理】-【一键获取销项发票】,勾选对应发票➟点击上方【批量修改】➟【将选择的发票设置为即征即退】;
2、点击【增值税(一般纳税人)】-【进项发票管理】-【一键导入进项发票】,勾选对应发票➟点击上方【批量修改】➟【将选择的发票设为即征即退票】;
具体位置请点击后面的链接参考:https://servu-sjznfwzx.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/bprod/p4/1609043298887
3、修改完进销项发票后,点击“报表填写”按钮,主表大部分是自动生成,再将本所属期收到的退税额手工填写到主表35行3列的“即征即退实际退税额”位置;
4、最终检查生成的报表数据及税款正确就可以申报了。

涉及即征即退业务,填报增值税流程如下:
步骤一:正常获取销项和进项发票,获取之后,点击对应"发票种类"后面的"操作":
进项:勾选上需要修改的发票➟点击上方"设置抵扣"旁边的小三角,选择"设置即征即退",选择"即征即退",点击"确定";
销项:勾选上需要修改的发票➟点击右上角的"批量修改"➟勾选发票后点击右上角的"修改即征即退",选择"即征即退",点击"确定";
步骤二,发票采集后,进项发票会自动生成附表二,销项发票会自动生成在附表一的6、7行;
步骤三:主表大部分是自动生成的,您核对数据没有问题就可以啦。已退税款不需要体现在主表中哒(*^__^*)

涉及即征即退业务,增值税填报流程如下:
1、先点击增值税报表后面的"快捷填写"(进销项发票会自动下载),数据无误后➟“生成申报表”,会自动生成到附表一、二和主表,这时即征即退栏次生成数据不对可暂时忽略,先保存下报表;
2、修改“即征即退”的销项发票:打开"发票采集"➟"销项发票"➟点击对应"发票种类"后面的"操作"➟勾选待修改的发票➟右上角的"批量修改"➟再次勾选发票选择右上角"修改即征即退",选择即征即退;
3、修改“即征即退”的进项发票:"进项发票"➟"操作",选中发票后,点击右上角"设置抵扣"上的三角,选择"设置即征即退"(如果存在一张发票即涉及一般项目,又涉及即征即退,需要手工填写在主表第12行“进项税额”第1列和第3列);
4、点击右上角"生成申报表",主表大部分已自动生成,再将本所属期收到的退税额手工填写到主表35行3列的"即征即退实际退税额"位置,最后数据无误就可以申报了。

1、您点击【发票采集】➟【销项发票】➟【一键平台提取】,进入对应发票界面勾选发票➟点击右上角的【批量修改】➟再次勾选发票后选择右上角的“修改即征即退”,选择即征即退;
2、点击【发票采集】➟【进项发票】,进入对应发票界面勾选发票➟点击右上角【设置抵扣】旁的三角,选择【设置即征即退】按钮;
3、修改完进销项发票后,点击右上角【生成申报表】,主表大部分是自动生成,您核对数据没有问题就可以啦。已退税款是否需要体现在主表中,建议和税局税政核实一下哦~
具体操作您可点击链接查看:https://servu-sjznfwzx.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/bprod/p4/1493830242440093696

涉及即征即退业务,增值税填报流程如下:
1、先点击增值税报表后面的"快捷填写"(进销项发票会自动下载),数据无误后➟“生成申报表”,会自动生成到附表一、二和主表,这时即征即退栏次生成数据不对可暂时忽略,先保存下报表;
2、修改“即征即退”的销项发票:打开"发票采集"➟"销项发票"➟点击对应"发票种类"后面的"操作"➟勾选待修改的发票➟右上角的"批量修改"➟再次勾选发票选择右上角"修改即征即退",选择即征即退;
3、修改“即征即退”的进项发票:"进项发票"➟"操作",选中发票后,点击右上角"设置抵扣"上的三角,选择"设置即征即退"(如果存在一张发票即涉及一般项目,又涉及即征即退,需要手工填写在主表第12行“进项税额”第1列和第3列);
4、点击右上角"生成申报表",主表大部分已自动生成,再将本所属期收到的退税额手工填写到主表35行3列的"即征即退实际退税额"位置,最后数据无误就可以申报了。
(具体操作界面可点击后面链接参考:https://servu-sjznfwzx.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/bprod/p4/1610889994809942016)。

涉及即征即退业务,增值税报表填写方法如下:
1、点击【发票采集】-【销项发票】-【一键平台提取】,进入对应发票界面勾选发票,点击右上角的【批量修改】,再次勾选发票后选择选右上角的"修改即征即退",选择即征即退;
2、点击【发票采集】-【进项发票】-【一键平台提取】,进入对应发票界面勾选发票,点击右上角【设置抵扣】旁的三角,选择【设置即征即退】按钮;
3、修改完进销项发票后,点击右上角【生成申报表】,主表大部分是自动生成,再将本所属期收到的退税额手工填写到主表35行3列的"即征即退实际退税额";
4、最终检查生成的报表数据及税款正确就可以申报了。