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提醒:印花税的“营业账簿”一般是按年申报的,需要有按期申报的税费种核定哦~
营业账簿印花税的申报流程如下:
1、税源采集:申报清册右侧点击“财行税综合申报”➟“新增税种”➟印花税➟税源采集➟新增税源,补充后提交;


2、报表申报:系统根据已采集的税源信息直接带出数据,核对无误后点击下方“提交申报”。
温馨提示:计税金额填写“实收资本”和“资本公积”的合计值;且仅针对新增加部分,例如注册资本1000万,每年收到实缴200万,在次年1月份申报时是对收到的200万部分交税。

提醒:印花税的“营业账簿”一般是按年申报的,需要有按期申报的税费种核定哦~
营业账簿印花税的申报流程如下:
1、税源采集:申报清册右侧点击“财行税综合申报”➟“新增税种”➟印花税➟将鼠标放到卡片上,点击“税源采集”➟新增税源,补充后提交;

图2:

2、报表申报:系统根据已采集的税源信息直接带出数据,核对无误后点击下方“提交申报”。
温馨提示:计税金额填写“实收资本”和“资本公积”的合计值;且仅针对新增加部分,例如注册资本1000万,每年收到实缴200万,在次年1月份申报时是对收到的200万部分交税。

印花税的“营业账簿”一般是按年申报的,需要有按期申报的税费种核定后才能填写申报,如果没有税种,可以点击软件左侧“报表填写”下方的【征纳互动】平台找人工客服做一下税种核定~
具体的申报填写步骤如下:
1、先点击左侧“报表填写”➟右侧印花税(年)“填写”→将鼠标放在印花税税种卡片上→“税源采集”,点击营业账簿后方的“录入”;
2、税源填写时,计税金额填写“实收资本”和“资本公积”的合计增加金额,选择减免代码及名称,减免税额自动带出;
3、检查数据填报无误点击“保存”→“提交”,税源信息提交后报表数据就会自动生成,您可点击“预览表单”核对下数据,无误的话再发送申报扣款就可以啦。
小提醒:营业账簿是只对新增加部分交哦,例如注册资本是1000万,每年收到实缴200万,在次年1月申报时只对前一年度收到的200万部分交税。
图1:

图2:


营业账簿的印花税申报,您这样操作:
1、先点击左侧“申报清册”➟右侧印花税(年)“填写”→将鼠标放在印花税税种卡片上→“税源采集”,点击营业账簿后方的“录入”;
2、税源填写时,计税金额填写“实收资本”和“资本公积”的合计增加金额,选择减免代码及名称,减免税额自动带出;
3、检查数据填报无误点击“保存”→“提交”,税源信息提交后报表数据就会自动生成,您可点击“预览表单”核对下数据,无误的话再发送申报扣款就可以啦。
小提醒:营业账簿是只对新增加部分交哦,例如注册资本是1000万,每年收到实缴200万,在次年1月申报时只对前一年度收到的200万部分交税。
图1:

图2:


营业账簿的印花税申报,您这样操作:
1、先点击左侧“申报清册”➟右侧印花税(年)“填写”→将鼠标放在印花税税种卡片上→“税源采集”,点击营业账簿后方的“录入”;
2、税源填写时,计税金额填写“实收资本”和“资本公积”的合计增加金额,选择减免代码及名称,减免税额自动带出;
3、检查数据填报无误点击“保存”→“提交”,税源信息提交后报表数据就会自动生成,您可点击“预览表单”核对下数据,无误的话再发送申报扣款就可以啦。
小提醒:营业账簿是只对新增加部分交哦,例如注册资本是1000万,每年收到实缴200万,在次年1月申报时只对前一年度收到的200万部分交税。
图1:

图2:
