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出现这个提示,一般涉及以下情况:
一、主表第2栏或5栏填写的不对(没有填写或填写的比税局少)导致的:企业自行开具的和代开的专用发票的不含税金额,也要填写2或5栏哦,请您修改正确后重新发送;
二、涉及红字负数的发票:
因“申报表按3%征收率计算价税合计,而发票是按1%征收率计算价税合计”,目前金三会进行票表比对,且【监控级别】显示“强制”,您检查其他数据没问题,可继续申报,但会影响后续开票,可联系“税管员”尝试解锁。
三、涉及不征税发票:因不征税发票在报表中是不用体现的,您可将报表中该部分数据去掉再申报;若报表中无法直接修改,可点击右上角的“重新填写”,在引导表中去掉该部分数据。
出现这个提示,一般涉及以下情况:
一、主表第2栏或5栏填写的不对(没有填写或填写的比税局少)导致的:企业自行开具的和代开的专用发票的不含税金额,也要填写2或5栏哦,请您修改正确后重新发送;
二、涉及红字负数的发票:
因“申报表按3%征收率计算价税合计,而发票是按1%征收率计算价税合计”,目前金三会进行票表比对,且【监控级别】显示“强制”,您检查其他数据没问题,可继续申报,但会影响后续开票,可联系“征纳互动”尝试解锁。
三、涉及不征税发票:因不征税发票在报表中是不用体现的,您可将报表中该部分数据去掉再申报;若报表中无法直接修改,可点击右上角的“重新填写”,在引导表中去掉该部分数据。
出现这个提示,一般涉及以下情况:
一、主表第2栏或5栏填写的不对(没有填写或填写的比税局少)导致的:企业自行开具的和代开的专用发票的不含税金额,也要填写2或5栏哦,请您修改正确后重新发送;
二、涉及红字负数的发票:
因“申报表按3%征收率计算价税合计,而发票是按1%征收率计算价税合计”,目前金三会进行票表比对,且【监控级别】显示“强制”,您检查其他数据没问题,可继续申报,但会影响后续开票,可联系“税管员”尝试解锁。
三、涉及不征税发票:因不征税发票在报表中是不用体现的,您可将报表中该部分数据去掉再申报;若报表中无法直接修改,可点击右上角的“重新填写”,在引导表中去掉该部分数据。
出现这个提示,一般涉及以下情况:
一、主表第2栏或5栏填写的不对(没有填写或填写的比税局少)导致的:企业自行开具的和代开的专用发票的不含税金额,也要填写2或5栏哦,请您修改正确后重新发送;
二、涉及红字负数的发票:
因“申报表按3%征收率计算价税合计,而发票是按1%征收率计算价税合计”,目前金三会进行票表比对,且【监控级别】显示“强制”,您检查其他数据没问题,可继续申报,但会影响后续开票,可联系“税管员”尝试解锁。
三、涉及不征税发票:因不征税发票在报表中是不用体现的,您可将报表中该部分数据去掉再申报;若报表中无法直接修改,可点击右上角的“重新填写”,在引导表中去掉该部分数据。
出现这个提示是您系统中填写申报的金额、税额和开票系统开出的发票不一致,一般有以下2种情况:
情况一、您主表中2栏或5栏没有填写或填写的比税局少,您自己开具的和代开的专用发票不含税金额也要填写2栏或5栏哦,修改正确后重新发送就可以啦~
情况二、您本期有开具负数3%或1%的专票,主表中第2栏为负数,这个情况建议您点击软件左侧“报表填写”下方的【征纳互动】平台找人工客服协助您申报下哦~
情况三、涉及不征税发票:因不征税发票在报表中是不用体现的,您可将报表中该部分数据去掉再申报;若报表中无法直接修改,可点击右上角的“重新填写”,在引导表中去掉该部分数据。