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一般纳税人主表31栏很少企业涉及到填写的,该栏反映的是本期实际缴纳和留抵税额抵减的前期(非上期)欠缴的增值税税额,但不包括缴纳入库的税局查补增值税额哦~
一般纳税人主表31栏很少企业涉及到填写的,该栏反映的是本期实际缴纳和留抵税额抵减的前期(非上期)欠缴的增值税税额(不包含附加税),但不包括缴纳入库的税局查补增值税额哦~
例如:自然月4月补缴了之前年度欠缴的增值税税额,那么在5月申报所属期4月报表时,将补缴的数据填写至该行即可。4月缴纳的3月税款所属期的增值税税款是不填写在该行的,是填写在30行哦~~~
如果您误填写了或数据填写有误,未申报前直接删除或修改数据即可;若已经申报了,未扣款可作废,已经扣款的建议更正一下哦~
一般纳税人主表31栏“本期缴纳欠缴税额”的数据是税局核定下发哒~
该栏反映的是纳税人本期实际缴纳和留抵税额抵减的增值税欠税额,但不包括缴纳入库的查补增值税额哦~
温馨提醒:如数据有误,请联系税局处理。
主表31行“本期缴纳欠税税额”是指本期缴纳以往欠税的税。这种情况一般不会产生,欠税通常都是企业补缴了,才能网上申报。
因此,这一行的数据对于大多数企业来说应该没有数据的,如果显示数据的话,建议直接手动修改或删除。
一般纳税人主表31栏“本期缴纳欠缴税额”需手工填写,反映纳税人本期实际缴纳和留抵税额抵减的增值税欠税额,但不包括缴纳入库的查补增值税额。
温馨提醒:数据有误,可进行更正申报;如之前月份均未填写,可在申报清册界面点击左下角的“征纳互动”咨询如何处理(比如在本期统一填写),若核实不到,可再联系主管税务机关进行确认。
一般纳税人主表31栏“本期缴纳欠缴税额”是税局系统核定下发哒~
该栏反映的是纳税人本期实际缴纳和留抵税额抵减的增值税欠税额,但不包括缴纳入库的查补增值税额哦~
温馨提醒:如数据有误,请联系税局处理。
一般纳税人主表31栏很少企业涉及到填写的,该栏反映的是本期实际缴纳和留抵税额抵减的前期(非上期)欠缴的增值税税额,但不包括缴纳入库的税局查补增值税额哦~