分享

出现此提示,可能是报表填错导致校验不符了,您根据下面的规则检查修改下,再重新保存报表看看哦~
如果您有减税项目(比如,全额抵减或招录重点群体减征增值税),要同时填写主表23栏和增值税减免表第4列“本期实际抵减税额”,使(主表23栏第1列+第3列)=增值税减免税申报表第4列“本期实际抵减税额”的合计数。

出现此提示,可能是您报表填错了,可以根据下面的规则检查修改下,再重新保存报表看看哦~
如果您有减税项目(比如,全额抵减或招录重点群体减征增值税),要同时填写主表23栏和增值税减免表第4列“本期实际抵减税额”,使(主表23栏第1列+第3列)=增值税减免税申报表第4列“本期实际抵减税额”的合计数。

出现此提示,可能是报表填错导致校验不符了,您根据下面的规则检查修改下,再重新保存报表看看哦~
如果您有减税项目(比如,全额抵减或招录重点群体减征增值税),要同时填写主表23栏和增值税减免表第4列“本期实际抵减税额”,使(主表23栏第1列+第3列)=增值税减免税申报表第4列“本期实际抵减税额”的合计数。

出现此提示,是由于《增值税减免税申报明细表》未填写完整导致,可以根据下面的规则检查修改下,再重新保存报表看看哦~
如果您有减税项目(比如,全额抵减或招录重点群体减征增值税),要同时填写主表23栏和增值税减免表第4列“本期实际抵减税额”,使(主表23栏第1列+第3列)=增值税减免税申报表第4列“本期实际抵减税额”的合计数。