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本所属期收到的即征即退的退税额,手工填写在本期主表35栏第3列的“即征即退实际退税额”位置就可以了。
举个例子:某企业在2月份收到了即征即退的税款8000元,那么,在3月份申报2月所属期的报表时,把8000填写在增值税主表的35行的第3列。
本所属期收到的即征即退的退税额,是否需要填写在主表35栏第3列的“即征即退实际退税额”中,建议和税局核实一下,以税局要求为准哦~
本所属期收到的即征即退的退税额,手工填写在本期主表35栏第3列的“即征即退实际退税额”位置就可以了。
本所属期收到的即征即退的退税额,手工填写在本期主表35栏第3列的“即征即退实际退税额”位置就可以了。