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收到即征即退的退税款,增值税及附加税费报表如何填写

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  • 财税小管家
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    4地区适用

    本所属期收到的即征即退的退税额,手工填写在本期主表35栏第3列的“即征即退实际退税额”位置就可以了。

    举个例子:某企业在2月份收到了即征即退的税款8000元,那么,在3月份申报2月所属期的报表时,把8000填写在增值税主表的35行的第3列。

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  • 财税小管家
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    新疆适用

    本所属期收到的即征即退的退税额,是否需要填写在主表35栏第3列的“即征即退实际退税额”中,建议和税局核实一下,以税局要求为准哦~

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  • 财税小管家
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    深圳适用

    本所属期收到的即征即退的退税额,手工填写在本期主表35栏第3列的“即征即退实际退税额”位置就可以了。

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  • 财税小管家
    财税小管家
    亿企咨询官方团队
    广东适用

    本所属期收到的即征即退的退税额,手工填写在本期主表35栏第3列的“即征即退实际退税额”位置就可以了。

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  • 财税小管家
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    亿企咨询官方团队
    2地区适用
    本所属期收到的即征即退的退税额,手工填写在本期主表35栏第3列的“即征即退实际退税额”位置就可以了。
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