亿企咨询
搜索
系统检测到您当期进项税额转出>0,请您核对本期转出的进项税额是否已计提对应加计抵减额,如已计提对应的加计抵减额,请......填列至本表第6栏或第7栏的的“本期调减额”栏

分享

  • 财税小管家
    财税小管家
    亿企咨询官方团队
    39地区适用

    嗯嗯,这是由于您本期有填写进项税额转出(可以看一下附表二13栏或者主表14栏),这是个提示性信息,您需要区分以下情况进行操作:

    1、这部分转出额计有提过加计抵减(非出口业务),需要到附表四本期调减额进行调减;

    2、没有计提过加计抵减,无需调减,忽略即可。

    温馨提醒:如果本期涉及补提之前月份的加计抵减,附表四的本期调减额需填写所涉及月份的计提过的加计抵减的累计数*5%(或者15%);

    需注意:生产型出口业务的对应的进项需在本期发生额里面扣除,不在本期调减额调减哦~

    登录后显示全部
    有用0

    分享

    收藏
去列表查看更多内容
财税实务咨询
进入咨询
100+财税老师实时在线,为您答疑解惑!
师资力量
及时快速
全面可靠
轻松应对
推荐专家
更多专家