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外贸企业用于退税的发票,按规定认证并申报增值税,退税前发现发票有误,申请红字发票信息表时,如果选择“未抵扣”,增值税申报不需要填写数据;申请红字发票信息表时,如果选择“已抵扣”,正常是要做进项税额转出,否则会有校验,具体如何调整避免多交税,建议与主管税局再沟通一下。